菏泽无线电管理欢迎你! 收藏本站 | 设为首页
站内搜索
菏泽市无线电管理办公室2016年度部门决算公开表格及文字说明
(日期: 2017-8-4 点击率: 3247 )
 

万博app如何用邮箱找回账号 菏泽市无线电管理办公室2016年度部门决算公开表格及文字说明

 

第一部分:部门职责

菏泽市无线电管理办公室为省无线电管理办公室的派出机构,副处级规格,受省无线电管理办公室和市政府办公室的双重领导,履行《中华人民共和国无线电管理条例》和《山东省无线电管理条例》规定的行政管理职能。为二级预算单位,主要职能:

(一)贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章;

(二)拟定地方无线电管理的具体规定;

(三)协调处理本行政区域内无线电管理方面的事宜;

(四)根据审批权限审查中站的建设而布局和台址,无线电台站的频率和呼号,核发电台执照;

(五)负责本行政区域内的无线电监测。

无线电监测站的主要职能是:

(一)监测无线电台站是否按照规定程序和核定的项目工作;

(二)查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台站;

(三)测定无线电设备的主要技术指标;

(四)检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射;

(五)国家无线电管理机构、地方无线电管理机构规定的其他职责。

第二部分:机构设置

菏泽市无线电管理办公室为省无线电派出机构,受省无线电管理办公室和市政府办公室双重领导,内设综合科、频率台站管理科、稽查科和无线电监测站。

第三部分:2016年部门决算表格

1

 

 

 

 

 

收入支出决算批复表

 

财决批复01

部门:菏泽市无线电管理办公室

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

   

行次

金额

   

1

   

2

一、财政拨款收入

1

225.41

一、一般公共服务支出

17

113.72

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

18

二、上级补助收入

3

三、国防支出

19

三、事业收入

4

四、公共安全支出

20

四、经营收入

5

五、教育支出

21

五、附属单位上缴收入

6

七、资源勘探信息等支出

22

227.24

六、其他收入

7

八、社会保障和就业支出

23

14.70

8

24

本年收入合计

9

225.41

本年支出合计

25

355.66

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

26

年初结转和结余

11

521.26

  其中:提取职工福利基金

27

  其中:项目支出结转和结余

12

        转入事业基金

28

      基本支出结转

13

521.26

年末结转和结余

29

391.01

14

  其中:项目支出结转和结余

30

15

      基本支出结转

391.01

总计

16

746.67

总计

32

746.67

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

 

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算批复表

财决批复02

部门:菏泽市无线电管理办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

225.42

225.42

2010301

  行政运行

113.72

113.72

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

14.70

14.70

2150508

  无线电监管

97.00

97.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

 

 

 

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

    3.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算批复表

财决批复03

部门:菏泽市无线电管理办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

355.66

355.66

2010301

  行政运行

113.72

113.72

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

14.70

14.70

2150508

  无线电监管

227.24

227.24

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

 

 

 

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

    3.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04

部门:菏泽市无线电管理办公室

金额单位:万元

 

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

225.41

一、一般公共服务支出

15

113.72

113.72

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、资源勘探信息等支出

20

227.24

227.24

7

七、社会保障和就业支出

21

14.7

14.7

8

22

本年收入合计

9

225.41

本年支出合计

23

355.66

355.66

年初结转和结余

10

521.21

年末结转和结余

24

390.96

390.96

  一般公共预算财政拨款

11

521.21

25

  政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

746.62

总计

28

746.62

746.62

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

 

 

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

5

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

财决批复05

 

部门:菏泽市无线电管理办公室

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

521.21

521.21

225.42

225.42

355.66

355.66

390.97

390.97

 

201

03

01

  行政运行

113.72

113.72

113.72

113.72

 

208

05

99

  其他行政事业单位离退休支出

14.7

14.7

14.7

14.7

 

215

05

08

  无线电监管

521.21

521.21

97

97

227.24

227.24

390.97

390.97

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

 

    2.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06

部门:菏泽市无线电管理办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

113.65

302

商品和服务支出

107.08

310

其他资本性支出

111.06

30101

  基本工资

45.55

30201

  办公费

6.45

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

47.58

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

8.56

30103

  奖金

3.35

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

102.50

30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

3.37

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

17.17

30206

  电费

17.31

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

1.05

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

7.30

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

23.86

30211

  差旅费

6.80

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

14.70

30213

  维修()

29.66

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

4.20

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

0.03

31020

  产权参股

30305

  生活补助

9.10

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

0.70

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

0.06

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

14.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

4.80

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

6.64

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

4.77

人员经费合计

137.51

公用经费合计

218.14

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

7

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

财决批复07

 

 

部门:菏泽市无线电管理办公室

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

 

 

    2.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

“三公”经费相关信息统计表

 

 

财决批复07

部门:菏泽市无线电管理办公室

单位:万元

 

行次

统计数

项  目

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

218.14

(一)支出合计

2

7.34

(一)行政单位

20

  1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

21

218.14

  2.公务用车购置及运行维护费

4

6.64

22

    1)公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

23

    2)公务用车运行维护费

6

6.64

(一)车辆数合计(辆)

24

  3.公务接待费

7

0.70

  1.部级领导干部用车

25

    1)国内接待费

8

0.70

  2.一般公务用车

26

    2)国(境)外接待费

9

  3.一般执法执勤用车

27

(二)相关统计数

10

  4.特种专业技术用车

28

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

  5.其他用车

29

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

  3.公务用车购置数(辆)

13

31

  4.公务用车保有量(辆)

14

32

  5.国内公务接待批次(个)

15

2

33

  6.国内公务接待人次(人)

16

88

34

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

35

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

36

 

 

第四部分:预算执行情况分析

  按照决算管理有关规定,部门决算编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中.

  在决算编制安排中,认真执行有关政策和文件要求,贯彻落实中央“八项规定”,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益,确保预算不超支,提高预算绩效。人员工资和津补贴按政策规定和实有在编人数据实开支,公用经费按照规定标准严格支出,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,合理安排专项支出经费,确保机关内外工作有序开展。

一、   关于预算执行情况分析

1、收支与上年对比情况分析:本年收入决算数225.41万元,上年度收入为299.98万元,比上年减少74.57万元,减少24.85%,原因由于省拨资金减少;本年支出数为355.65万元,上年支出数为293.78万元,比上年增加61.87万元,增加21.05%,原因由于人员增加,工资增多。收入组成为财政拨款,年初结转和结余为521.26万元,当年年末结转和结余为391.02万元。

  二、关于“三公”经费支出说明

  2016年“三公”经费支出数为7.34万元。其中:公务用车购置及运行维护费6.64万元;公务接待费0.7万元。公务用车减少2辆,现为0辆;公务接待共2批,共88人。

2015年“三公”经费支出数为1.3万元。其中:公务用车购置及运行维护费1.3万元.

2016年年初预算数“三公”经费预算总数为7.8万元,其中:公务用车购置及运行维护费预算4万元;公务接待费预算3.8万元

三、   关于机关运行经费支出的说明

2016年本部门机关运行经费支出218.14万元。

  四、关于政府采购支出说明

  2016年政府采购111.06万元,均为货物采购。

五、关于国有资产占用情况说明

   截止20161231日,市级公车全部取消。

六、专业名词解释

  (一)、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

  (二)、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

  (三)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (五)、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (七)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

(九)、“机关运行经费”:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。            

(十)、 “国有资产占用情况”:填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。

 

 

版权所有:菏泽无线电管理局 技术支持:中国联合网络通信有限公司 菏泽分公司 菏泽信息港